12/09/2019 |
361 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per Progetto “ritornare a casa” in favore di un utente
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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133 Kb
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12/09/2019 |
360 |
Telefonia fissa del Comune di Bitti - Ditta Telecom. Liq. Bollette 5° Bim 2019. Cod. Cig. ZE7274F9F9
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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173 Kb
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12/09/2019 |
359 |
Liquidazione fattura Ditta A.Manzoni & C. SpA con sede in Comune di Milano per affidamento del servizio di campagna pubblicitaria beni culturali e turistici del Comune di Bitti. CIG Z1329030E9
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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203 Kb
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12/09/2019 |
98 |
Restituzione franchigia assicurativa alla Sara Assicurazioni Spa - compagnia di assicurazioni . Impegno di spesa e liquidazione.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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54 Kb
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11/09/2019 |
97 |
Determinazione a contrattare. Affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 c.2 lettera a e dell’art.37 c.1 del D.Lgs 50/2016, del contratto per la manutenzione agli impianti fotovoltaici installati in immobili comunali. Individuazione degli elementi del contratto e dei criteri di selezione per l’affidamento del servizio. CIG. ZD129B7C8A
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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10/09/2019 |
358 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per Progetto “ritornare a casa” in favore di un utente
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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118 Kb
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10/09/2019 |
357 |
Riconoscimento diritto alle prestazioni di cui alla Legge Regionale n. 27/83 e n. 6/92. Nuovo beneficiario.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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123 Kb
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10/09/2019 |
158 |
accertamento dell'entrata -progetto recupero funzionalità idraulica Rio Cuccureddu e piazza G. Asproni
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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155 Kb
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10/09/2019 |
157 |
contributo ras per eliminazione barriere architettoniche_determina di accertamento dell'entrata
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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254 Kb
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10/09/2019 |
156 |
determina di accertamento dell'entrata -intervento denominato Abba Luchente
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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224 Kb
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10/09/2019 |
96 |
Indizione procedura ad evidenza pubblica ai sensi degli artt. 73, lettera c, 75 e 76 del R.D. n. 827/1924 per la concessione di area del patrimonio indisponibile comunale a margine della Via Deffenu 69, destinata a posizionamento di impianto di distribuzione carburante da autotrazione ed attività annesse.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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Avviso + allegati |
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06/09/2019 |
356 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per Progetto “ritornare a casa” in favore di un utente
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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138 Kb
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06/09/2019 |
355 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per Progetto “ritornare a casa” in favore di un utente
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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133 Kb
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06/09/2019 |
354 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per Progetto “ritornare a casa” in favore di un utente
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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134 Kb
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06/09/2019 |
353 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per Progetto “ritornare a casa” in favore di un utente
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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121 Kb
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06/09/2019 |
352 |
L.R. 18/2016 REIS Reddito di Inclusione Sociale. Liquidazione di spesa Fondi Anno 2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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06/09/2019 |
351 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER PIANI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVEUTENTI VARI REDATTI AI SENSI DELLA L. 162/98. ANNUALITA' 2018. INTERVENTI RELATIVI AL PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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05/09/2019 |
350 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER PIANI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE UTENTI VARI REDATTI AI SENSI DELLA L. 162/98. ANNUALITA' 2018. INTERVENTI RELATIVI AL PERIODO APRILE-AGOSTO 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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05/09/2019 |
155 |
messa in sicurezza e manutenzione straordinaria Ponte Goloneo._approvazione progetto esecutivo
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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04/09/2019 |
349 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER PIANI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE UTENTI VARI REDATTI AI SENSI DELLA L. 162/98. ANNUALITA' 2018. INTERVENTI RELATIVI AL PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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03/09/2019 |
348 |
Contributo per la realizzazione progetti vari in occasione di Autunno in Barbagia 2019. Impegni di spesa vari
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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02/09/2019 |
347 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER PIANI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE UTENTI VARI REDATTI AI SENSI DELLA L. 162/98. ANNUALITA' 2018. INTERVENTI RELATIVI AL PERIODO LUGLIO 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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02/09/2019 |
94 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche CIE e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato e accertamento delle somme riversate dallo Stato - Periodo 1 agosto al 31 agosto 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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02/09/2019 |
93 |
SIM ricaricabili per la dotazione strumentale degli organi istituzionali e del personale appositamente individuato - Ditta Vodafone Omnitel B.V. Integrazione impegno di spesa e liquidazione fattura. Cod. Cig ZB927ACF93.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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02/09/2019 |
92 |
Telefonia fissa del Comune di Bitti - Ditta Vodafone Omnitel B.V. Liquidazione fattura. Cod. Cig. ZB326BECD6.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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30/08/2019 |
346 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per Progetto “ritornare a casa” in favore di un utente
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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30/08/2019 |
345 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per Progetto “ritornare a casa” in favore di un utente
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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30/08/2019 |
344 |
L.R. 18/2016 REIS Reddito di Inclusione Sociale. Liquidazione di spesa Fondi Anno 2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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30/08/2019 |
343 |
Autunno in Barbagia 2019. Impegni di spesa vari
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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30/08/2019 |
342 |
: organizzazione transfert Bitti – Pula e viceversa. Impegno di spesa Ditta Deplano Nuoro NU P.I. 01175320918 cig ZA4299A58D
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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29/08/2019 |
341 |
Fornitura di materiali di consumo ad uso degli Uffici Comunali di Bitti. Impegno di spesa per Ditta Spena Computer con sede a Nuoro
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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29/08/2019 |
340 |
Approvazione verbale redazione graduatoria provvisoria degli aventi diritto al contributo per il pagamento del canone di locazione di cui all’art.11 comma 3 della Legge 431 del 09.12.98. Anno 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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GRADUATORIA PROVVISORIA DEGLI AVENTI DIRITTO AL CONTRIBUTO PER L’ABBATTIMENTO CANONE DI LOCAZIONE DI CUI ALL’ART.11 COMMA 3 DELLA LEGGE 431 DEL 09.12.98. ANNO 2019. |
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26/08/2019 |
339 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER PIANI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE UTENTI VARI REDATTI AI SENSI DELLA L. 162/98. ANNUALITA' 2018. INTERVENTI RELATIVI AL PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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21/08/2019 |
338 |
APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO RELATIVO ALLA PROCEDURA D RIMBORSO MAGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE DI BITTI PER LE PROCEDURE DI AGEVOLAZIONE BONUS ENERGETICO SISTEMA SGATE. PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2016.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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09/08/2019 |
28 |
IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/09/2019 31/12/2021 - Cod. Cig Z22297A40B
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Responsabile di Servizio |
Area Contabile |
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07/08/2019 |
337 |
Concessione prestazioni socioassistenziali LL.RR. n11/85. e n. 43/93 Periodo Anno 2019. Impegno e liquidazione.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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144 Kb
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07/08/2019 |
336 |
Atto di liquidazione fattura Coop. Vela Blu. Anno 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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07/08/2019 |
335 |
Contributi al CEAS Tepilora di Bitti per organizzazione Bittilandia 2019. Impegno di spesa e liquidazione
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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07/08/2019 |
334 |
Autunno in Barbagia 2019. Impegni di spesa vari Siae e I Sebach di Certaldo e Serri Alfredo.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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07/08/2019 |
333 |
Affidamento servizio relativo a viaggi per il trasporto di minori con un mezzo autorizzato. Liquidazione fattura emessa da Ditta di Deplanu Giuseppino Redentours con sede a Nuoro CIG Z2629683E2
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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07/08/2019 |
91 |
Determinazione a contrattare. Affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 c.2 lettera a e dell’art.37 c.1 del D.Lgs 50/2016, del contratto di trasferimento piattaforma Siscom a nuovo server. Liquidazione fattura. Ditta Sistel Informatica di Nuoro. Cod. Cig ZE228634BC
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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06/08/2019 |
332 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per Progetto “ritornare a casa” in favore
di un utente
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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06/08/2019 |
331 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per Progetto “ritornare a casa” in favore
di un utente
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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06/08/2019 |
330 |
Agevolazioni tariffarie di cui all’art. 5, comma 33 della L.R. n. 48 del 28.12.2018 Legge di stabilità 2019. Titoli di viaggio annuali studenti anno scolastico/accademico 2018/2019 e mensili studenti gennaio e febbraio 2019. Accertamento di entrata
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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06/08/2019 |
329 |
Liquidazione ai volontari di Servizio Civile per formazione generale
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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06/08/2019 |
328 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per Progetto “ritornare a casa” in favore
di un utente
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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06/08/2019 |
327 |
Progetto di Servizio Civile “Crescere e Imparare”. Accertamento di entrata rimborso ai volontari per frequenza corsi di formazione
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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175 Kb
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06/08/2019 |
326 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per Progetto “ritornare a casa” in favore
di un utente
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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132 Kb
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06/08/2019 |
325 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per Progetto “ritornare a casa” in favore
di un utente
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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138 Kb
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06/08/2019 |
324 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per Progetto “ritornare a casa” in favore
di un utente
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Socio Culturali |
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133 Kb
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